Учет производства и продаж

Реализация готовой продукции является последней стадией оборота средств, используемых для производства. В этой статье мы рассмотрим:

  • как отражается учет затрат на производство и выпуск готовой продукции в 1С 8.3;
  • какие документы должны отражать продажу готовой продукции в программе.

Пошаговая инструкция

Обратите внимание на следующее! Ставка НДС изменена с 01.01.2019 с 18% на 20% и с 18/118 на 20/120.

Рассмотрим действия в 1С на следующем примере.

Организация производит женскую обувь.

29 января выпущены женские босоножки "Меган" (500 пар), которые:

  • экокожа "Лазурь" - 250 пог.м.;
  • стельки - 500 пар;
  • украшения для обуви со стразами — 1000 шт.

Кроме того, Организация заключила договор с ООО «Золушка» на поставку женской обуви.

30 января отправлена ​​первая партия женской обуви на сумму 177 000 рублей. (включая НДС 18%):

  • Босоножки женские "Меган" — 150 штук по цене 1180 руб.

Учет затрат на производство и выпуск готовой продукции в 1С 8.3

Для выпуска продукции заполните документ Производственный отчет за смену в разделе Производство - Выпуск продукции - Производственные отчеты за смену - кнопка Создать.

Отразите материальные затраты при производстве на закладке Материалы или в документе Счет-фактура Требования.

Проводки по документу

В документе формируются записи:

  • Дт 43 Кт 20.01 - выпуск готовой продукции только в количественном выражении, т.к плановая себестоимость не используется.
  • Дт 20.01 Кт 10.01 - отпуск материалов для производства.

Реализация готовой продукции, выпущенной в течение месяца производства

Оформить продажу готовой продукции документом Реализация (акт, накладная) по виду операции Товар (накладная) в разделе Реализация - Реализация - Реализация (действия, накладная).

В разделе таблицы вы вводите реализуемые товары из номенклатурного каталога:

  • Бухгалтерские счета заполняются в документе автоматически в зависимости от настроек в Журнале учета товаров.

Для вида номенклатуры Продукция счет 43 "Готовая продукция" установлен по умолчанию, но это можно изменить вручную в документе.

Ввести товарную группу, связанную с реализацией продукции собственного производства, в Товарные группы по реализации продукции, услуг, раздел Главное - Настройки - Налоги и отчеты - вкладка Налоги - ссылка Товарные группы по реализации продукции, услуги. От этого параметра зависит правильность заполнения налоговой декларации.

Проводки по документу

Если реализация продукции осуществляется в месяце производства, т.е до формирования фактической себестоимости, сумма по проводке Дт 90.02.1 Кт 43 будет равна:

  • Плановая себестоимость готовой продукции, если при расчете производства используется плановая себестоимость.
  • Ноль, если плановые производственные затраты не используются в расчете производства.

В документе формируются записи:

  • Дт 90.02.1 Кт 43 - списать себестоимость готовой продукции без суммы, т.к производство велось без использования плановых цен.
  • Дт 62.01 Кт 90.01.1 - доход от реализации готовой продукции:
    • в счетах с учетом НДС;
    • сЕЙЧАС без НДС;
  • Дт 90.03 Кт 68.02 - налог на добавленную стоимость.

При наличии остатка готовой продукции в бухгалтерском учете на начало месяца, себестоимость реализованной продукции в документе Реализация (акция, счет-фактура) будет формироваться с учетом этого остатка и установленного метода оценки запасов (ФИФО, средний) в учетной политике. Но окончательная себестоимость будет сформирована после завершения процедуры закрытия месяца.

Выставление СФ на отгрузку покупателю

Выставить счет покупателю, нажав кнопку Выставить счет по документу реализации (действию, счету).

Корректировка выпуска продукции, выпущенной в течение месяца в 1С 8.3, при закрытии месяца

При реализации готовой продукции, выпущенной в месяце производства, затраты на БУ и НУ будут отражены некорректно. Это связано с тем, что фактическая себестоимость не формируется.

Для корректного отражения расходов на реализацию готовой продукции на счете 90.02.1 «Расходы на продажу по видам деятельности с основной системой налогообложения» выполните процедуру на конец месяца, операцию корректировки себестоимости товаров в Операции - Конец периода - Месяц Конец раздела.

Проводки по документу

Документ генерирует провода:

  • Дт 90.02.1 Кт 43 - корректировка стоимости товара.

Контроль

Проверим расчет себестоимости проданных товаров: